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2019.08.14更新

收到退稅支票(2016-2018)只有2018有退稅10%,而我原本以為自己的稅級是10%,但IRS的認定應該是20%。

2016-2017沒有得到溢繳退稅,還是維持30%預扣,所以下面粗體字的部分沒有參考價值,請忽略。

我遇到的狀況應該比較接近美國券商報稅教學整理懶人包 提到的:

採 ECI 的報稅方式,在 PTT Foreign_Inv 版跟網路上,正反兩派人馬爭論不休,有些人認為可以,有些人則認為不行,說法不一也沒有一個正確的標準答案,我的看法是,既然有機會取回30%的預扣稅就爭取看看吧!報稅要求退稅,最慘有兩種狀況: (a). 申請失敗,一毛也拿不到。 (b). 申請成功,取回30%的預扣稅,但多年後被追討回去(外加利息)。雖然多了這兩個風險,但如果不去申請就是0%,申請只是冒著可能失敗的風險而已。

(OS:我還是維持三年一報吧!失敗率好高....ORz)

 

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有了雙獸之後,不管有上班沒上班,每天都過著充實而抓狂的日子.....

報稅?!讓它見鬼去吧>"<

文章很繁雜,我爬了好一陣子才有點底,本篇盡量整理出可以使用的要點

報稅截止日通常為每年的四月十五日,通常境外退稅寬限期可自動延展兩個月

(IRS居住在美國境外納稅人)

基本上不管你用哪家券商,預扣稅基本是30%,有的券商會幫你做自動退稅,但是第一理財沒有!!!

而且IRS超人性化,每年度會依財政情形而有不同的免稅額度(不好當然就沒有啦)

像2016、2017 就有免稅額,申請退回預扣稅有機會100%退回

但2018年度取消了,因此只能拿回預扣稅減掉應付税的部份(本年度為分級稅率,我的是10%)

規定雖然繁瑣,

退稅流程大致如下:

1.申請ITIN (ITIN介紹) 填寫Form W-7

2.如果你跟我一樣忘記報稅了,可以申請延展(延展介紹) 填寫Form-4868,但是需要ITIN

3. 填寫Form 1040-NR(不具美國公民身分使用,或是給遺屬用的,表格介紹)

因為2018年度表格略有更動,所以2篇文章我是交互參考,當然有不詳盡的地方請參考google大神。在10a、23、35、36、38、40、41填上Gross income,42、45、53、61、62d、71填上預扣稅額。72、73a寫上溢繳金額,其中73a的地方我選擇checking,因為第一理財沒有提供退稅存入國際帳戶的服務.....

原則上退稅可以一次報3個年度,每一年度一張1040NR,第一張很燒腦,後面就好多了。

參考文章:

綠角1040NR

財富688

 

自備文件:

1.向本局及外交部國內各辦事處申請出具「護照正影本相符」證明

內有申請表及委任書(這個有需要才填寫)

如果不會寫這裡有範例

不用給公證人公證,成本即為400,比寄護照正本到美國安全且省錢

2. Form 1042-S(要對應你申報的年度)

 

由於您申報的稅表是您申請ITIN號碼的附件,因此請勿將稅表寄到1040表,1040A表或1040EZ表的報稅說明中所列的受理地址,而應將您的稅表,W-7表,身份證明與外籍人士身份文件一併寄到下列地址:(參考來源)
Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

 

(以下參考IRS居住在美國境外納稅人)

如果您是美國公民,綠卡持有者,或是稅法定義的居民,請將您的稅表郵寄到:
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215
USA

如需繳納預估稅則將付款連同1040-ES表一併郵寄到:
Internal Revenue Service
P.O.Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300
USA
 
以下是我曾經看的參考連結,只能盡量附上^^
Publication 525

Publication 519

 

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